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  • 2023年度防范内线交易落实情形

    公司依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」第 8 条,订定「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业办法」,内容提及禁止本公司内部人,利用市场上未公开信息,包括获悉本公司财务报告或相关绩效内容之日起之封闭期间买卖有价证券,包括(但不限于)董事(含独立董事)不得于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。

    公司每年至少一次对现任董事、经理人及员工办理理「防范内线交易管理办法」、「内部重大信息处理作业程序」及相关法令之教育倡导,对新任董事及经理人则于上任后安排教育倡导,对新任员工则由人事于职前训练时予以教育倡导。

    公司于每季倡导禁止内线交易之邮件中提醒各内部人不得于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。分别于2023年1月31日、2023年4月11日、2023年7月21日及2023年10月16日通知内部人各季财务报告公告前之封闭期间,避免内部人误触该规范。